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市国资委召开市国资系统监督工作推进会
发布时间: 2024-03-04 发布机构:市国资委 浏览次数:112 字体:[大 中 小]
体裁分类:工作部署
2月29日,市国资委召开国资系统监督工作推进会,分析研判面临的形势任务,谋划部署下一阶段重点工作。国资委分管领导主持会议,各监管企业分管负责同志、责任部室及监督科负责人参加会议。
会议听取了各监管企业关于2023年度内控制度、内部审计、违规经营投资责任追究等工作完成的汇报,深入查找薄弱环节,分析研判形势任务,安排部署今后一段时期监督工作重点任务。
会议指出,去年以来,各监管企业持续完善内控制度建设,不断推进内部审计问题整改,加强违规经营投资责任追究力度,切实提升企业经营管理水平和风险防控能力,有效推动企业高质量发展。
会议要求,各监管企业要充分认识监督工作的重要性,进一步加强组织领导,不断完善制度体系建设,持续加强巡视巡察、审计反馈问题整改,切实提升追责问责力度。一要聚焦重点领域和关键环节,进一步加强内审工作力度。不断加大内审覆盖面和审计频次,推进内控内审及专项检查制度化、常态化,推进依法依规监管。二要加强内控、内审人才队伍建设,切实提升国企监督工作水平,加快打造与高质量发展相适应的监督工作体系,推动国资国企高质量发展。三要探索推进内控信息化建设,将内控机制建设、闭环管理思维贯穿日常工作全过程,做到业务管理与风险管控有效融合,持续提升内控体系信息化和智能化水平。